单位:万元 | |||||
收入类 | 支出类 | 本月数 | 累计数 | ||
项目 | 本月数 | 累计数 | 一、人员经费支出 | 34.31 | 223.37 |
一、拨入经费 | 26.50 | 326.27 | 1、基本工资 | 13.50 | 86.73 |
二、其他收入 | 6.00 | 89.30 | 2、津贴补贴 | 10.98 | 83.29 |
3、其他工资 | 4.20 | 27.84 | |||
4、退休工资 | 5.17 | 19.99 | |||
二、商品和服务支出 | 1.19 | 7.71 | |||
1、办公费支出 | 3.60 | 51.76 | |||
2、设备购置费 | 1.30 | 37.66 | |||
3、修缮费 | 0.99 | 3.56 | |||
4、水电费 | 1.70 | 5.56 | |||
5、印刷费 | 0.25 | 3.49 | |||
6、业务招待费 | 0.00 | 0.61 | |||
三、城市建设管理支出 | 5.20 | 41.20 | |||
四、车辆费用 | 0.58 | 1.85 | |||
公务车 | 0.58 | 1.85 | |||
合计 | 29.70 | 383.07 | 合计 | 42.96 | 274.13 |