单位:万元 | |||||
收入类 | 支出类 | 本月数 | 累计数 | ||
项目 | 本月数 | 累计数 | 一、人员经费支出 | 34.31 | 257.68 |
一、拨入经费 | 24.20 | 350.47 | 1、基本工资 | 13.50 | 100.23 |
二、其他收入 | 6.00 | 95.30 | 2、津贴补贴 | 10.98 | 94.27 |
3、其他工资 | 4.20 | 32.04 | |||
4、退休工资 | 5.17 | 25.16 | |||
二、商品和服务支出 | 7.81 | 15.52 | |||
1、办公费支出 | 2.96 | 54.72 | |||
2、设备购置费 | 1.50 | 39.16 | |||
3、修缮费 | 1.30 | 4.86 | |||
4、水电费 | 1.80 | 7.36 | |||
5、印刷费 | 0.25 | 3.74 | |||
6、业务招待费 | 0.00 | 0.61 | |||
三、城市建设管理支出 | 5.80 | 47.00 | |||
四、车辆费用 | 0.03 | 1.32 | |||
公务车 | 0.03 | 1.32 | |||
合计 | 29.70 | 383.07 | 合计 | 42.96 | 321.52 |