单位:万元 | |||||
收入类 | 支出类 | 本月数 | 累计数 | ||
项目 | 本月数 | 累计数 | 一、人员经费支出 | 86.13 | 708.43 |
一、拨入经费 | 185.30 | 635.00 | 1、基本工资 | 13.77 | 141 |
二、其他收入 | 187.20 | 420.00 | 2、津贴补贴 | 9.77 | 126 |
3、其他工资 | 2.26 | 42.7 | |||
4、退休工资 | 2.73 | 38.23 | |||
5、奖金 | 46.00 | 291 | |||
6、社保 | 4.60 | 32 | |||
7、职业年金 | 2.50 | 23 | |||
7、医保 | 4.50 | 14.5 | |||
二、商品和服务支出 | 106.30 | 137.85 | |||
1、办公费支出 | 7.32 | 68.3 | |||
2、设备购置费 | 1.54 | 42.8 | |||
3、修缮费 | 2.29 | 10.3 | |||
4、水电费 | 0.34 | 11.2 | |||
5、印刷费 | 0.35 | 5.11 | |||
6、业务招待费 | 0.00 | 0.14 | |||
三、城市建设管理支出 | 6.00 | 65 | |||
四、车辆费用 | 0.15 | 2.97 | |||
公务车 | 0.15 | 2.97 | |||
合计 | 372.50 | 1055.00 | 合计 | 42.96 | 914.25 |